县审计局2024年度工作总结和2025年度工作计划
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(二)统筹推进“巡审”联动。今年以来,在审计项目谋划、项目实施和审计结果运用上强化与县纪委监委、县委巡察办的沟通协调配合,安排“巡审”联动审计项目4个,目前已完成3个,正在实施1个。完成的“巡审联动”项目共发现问题58个,编写审计专报9篇,办理移送事项11件,成效明显。同时与巡察协同推进问题线索移送,也进一步增强了审计的威慑力,促进审计成果的转化和落实。
(三)抓实审计整改“下半篇文章”。坚持审计揭示问题“上半篇文章”和审计整改“下半篇文章”一体推进,压实审计整改的各方责任,提升审计整改工作成效。2023年度审计发现的285个问题,截至目前已推动272个问题完成整改,整体整改到位率95.44%,其中已到期问题的整改到位率98.90%,推动相关单位建章立制30项。对尚未完成整改的13个问题,目前正通过现场督导、发放审计整改提示函、督办单等方式推进问题整改。今年完成的21个项目审计发现的188个问题,目前已全部录入审计整改数字化平台系统,正在持续跟踪检查问题的整改情况。
(四)深入推进专项领域腐败问题整治。持续跟踪城市绿化领域专项审计问题整改,截至目前已推动37个问题完成整改,推动相关部门根据审计移送的问题线索处理相关责任人10人次。推进医药领域和工程招投标领域腐败问题专项整治,今年安排实施了县中医院院长经济责任审计和工程招投标领域专项审计,揭示县中医院在药品耗材采购、工程项目建设、后勤运营管理等方面问题36个,编写审计要情专报9篇,办理移送事项10件。抽审了49个项目(投资总额x亿元)的招标管理情况,揭示了部分项目在招标条件设置、招标过程管理等方面问题25个、涉及合同金额x万元,移送问题线索8件,其中移送纪委2件,移送公安局3件,移送主管部门3件。
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