公司纪委“高质量发展提升年”专项监督工作总结
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突出重点领域抓督促。2024年,局对项目开展了审计工作,共审计出x个方面,xx个问题。公司高度重视,针对审计报告及审计意见书提出的问题,组织进行了深入分析研究和认真整改。截至年度,项目审计意见xx条,提醒关注事项x条,已整改到位xx条,正在整改的问题x个,需重点关注x个的事项已编制解决方案及应对措施,取得了较好的整改效果。后续,公司纪委将持续跟踪整改进度,定期对各项整改措施的执行情况进行检查和评估,确保整改到位。
强化监督协同机制。协助党委加强党风廉政建设,积极履行党风廉政建设监督责任,向党委会报告党风廉政建设及纪检工作开展情况x次。在采购交易领域突出问题专项治理工作_发现问题x个,涉及金额xxx万元,目前已完成整改。围绕“关键少数”,对项目“一把手”和班子成员及部门负责人、年轻干部进行了廉洁警示教育。动态建立了干部廉政档案,一年来,回复干部选拔廉政审查意见x个,出具各类公示意见xx个,任上、任前廉政谈话x余人次。
持续深化警示教育。开展警示教育x次,参加人数xx人次,通报了违规违纪处理情况。对公司中层干部进行了集体廉政谈话,组织干部及关键岗位签署《廉洁从业承诺书》xx份。开展廉洁风险点排查,组织x个项目修订《廉洁风险防控手册》,加强对落实执行情况的监督检查,并依托纪检委员定期反馈推动工作落实情况,公司纪委进行督促指导。逐步建立以岗位为点、程序为线、制度为面的廉洁风险防控管理机制。
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