内部审计 “十五五” 发展规划制定思路

评选表彰

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深入学习贯彻__关于审计工作的重要讲话和重要指示批示精神,将_领导贯穿于内部审计计划制定、项目实施、结果报告、整改落实等全过程。不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力,从政治高度审视审计发现的问题,确保内部审计工作始终沿着正确的政治方向前进。

(二)坚持服务大局

紧密围绕国家宏观政策和组织战略目标,找准内部审计工作的切入点和着力点。积极关注国家重大政策措施在组织内的贯彻落实情况,如在乡村振兴、绿色发展、科技创新等领域,推动组织资源合理配置,助力组织在服务国家大局中实现自身发展。

(三)坚持依法审计

全面遵循宪法、审计法以及相关法律法规,忠实履行内部审计监督职责。建立健全内部审计制度体系,严格依照法定职责、权限和程序开展审计工作,做到审计行为合法合规,审计结论客观公正,维护内部审计的权威性和公信力。

(四)坚持风险导向

以防范组织各类风险为出发点,关注组织运营中的重点领域、关键环节和高风险事项。运用风险评估工具和方法,科学确定审计重点和审计频率,提前预警风险,提出针对性的风险防控建议,保障组织稳健运营。

(五)坚持创新发展

积极适应经济社会发展新形势和组织管理新要求,不断创新内部审计理念、技术方法和工作模式。充分利用大数据、人工智能等现代信息技术,提升审计效率和质量。探索开展数字化审计、远程审计等新型审计方式,拓展审计监督的广度和深度。

四、主要目标

(一)完善内部审计体制机制

进一步加强组织内部对审计工作的领导,建立健全审计委员会或类似领导机构,明确其职责权限和议事规则。完善内部审计机构设置,优化人员配置,保障内部审计机构和人员独立、有效地履行职责。建立健全内部审计工作制度和流程,实现内部审计工作的规范化、标准化管理 。

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