2022年上半年工作总结及下步工作计划(区审计局)
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(二)审计工作主要成效
2021至2022审计年度共安排审计项目计划xx个,2022年x-x月,共完成计划内审计(调查)项目x个;区政府临时交办专项检查任务x个,通过审计,查出主要问题金额x.x亿元;审计发现问题xx个;提出审计建议xx条。另外为党委政府及相关职能部门决策提交意见建议xxx条,在招商引资、产业落地、维护财经秩序、促进依法行政、维护群众利益、推进廉政建设方面发挥了作用。
1.聚焦重大政策措施落实情况开展审计。以推动国家和省市区各项重大政策措施落实、促进区域经济高质量发展,提升人民群众的幸福感、获得感、安全感为目标。组织实施《2022年_及省重大政策措施落实情况跟踪审计》,重点关注了直达资金分配下达、拨付、使用、管理的情况,揭示了直达资金在管理方面存在的问题并在审计期间已全部整改完毕,有效推动资金发挥实效。
2.聚焦预算执行和财政管理开展审计。组织实施《xx区2021年度本级财政预算执行、决算草案和其他财政收支情况审计》,严格按照上级审计机关的要求,坚持把研究贯穿于财政审计工作全过程、落实到各环节。聚焦财政财务收支真实合法效益主责主业这个主题,沿着“政治—政策—项目—资金”这条主线,通过换位思考深入研究,首要站在审计监督的角度,及时、准确、深入学习和领会_关于财政管理的新要求;同时站在财政工作者的角度,深化对财政运行机制、财政管理内容和工作规律的掌握,让审计视角更宽、看待问题更准、提出建议更实。牢牢树立“一盘棋”的思想,举全局之力,投入到财政预算执行审计当中,从强化计划项目管理、突出财政审计重要地位入手,彻底打破了各股室审计管辖的范围,做到审计项目统一组织管理,大型项目调配优势力量集中行动,在审计工作中形成一个既有分工,又有合作的审计整体,更好地实现审计的整体目标。
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